问题详情
问题已解决
所属话题:
#财务软件#
老师,7月份支付年费款项,借:预付账款,贷:银行存款。每月进行摊销,借:管理费用,贷:预付账款。那么,11月收到发票,11月的发票可以直接附在7月凭证后面么?还是11月单独做一张收到发票的记账凭证,如果11月做一张收到发票的凭证,会计分录怎么做?
84784960 | 提问时间:2022 12/01 09:43
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好1; 只要你分摊的金额与你发票总额是一致的;那么直接付7月后面附件去   (你们是丛7月开始产生的费用嘛   )
2022 12/01 09:44
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取