老师我想咨询您,
我工程施工按照实际成本法入账。我归集了发票材料成本25万和费用5万,
借:工程施工-甲项目-材料20万
工程施工-甲项目-间接费用5万
贷:银行存款25万
我的工程结算按照甲方通知我们开票的10万,
借:应收账款-甲项目-A公司 10万
贷:工程结算10万,您看我做的分录对吗?
然后我月底需要结转成本和收入,怎么做分录呢?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785021 | 提问时间:2022 11/28 15:18
对的是的,借工程结算
贷主营业务收入,
应交税费
借主营业务成本贷工程施工。
2022 11/28 15:20
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