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#实务#
老师,我在五月份和其它供应商借了一个商品,暂估入库3000,当月已销售,也开了票,同时结转了成本。这个月从厂家进回来了商品1500,我也入了库,暂估的该怎么处理?
84784968 | 提问时间:2022 11/22 21:38
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 把暂估的红冲就好了
2022 11/22 21:38
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