账是7月份开始建的,但是店铺租金是6月份一次付了3个月,11月份才拿到发票, 7月份建账时候 租金摊销的分录应该怎么做合适了 11月份收到发票的分录应该怎么做了
问题已解决
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#实务#
84785014 | 提问时间:2022 11/21 19:45
你在七月份可以补上的,借预付账款贷银行存款
借销售费用
贷预付
七月份没有做的话,做到11月份
2022 11/21 19:47
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