老师 公司本部人员派遣到其他公司,工资及社保都是由其他公司支付,但是打到我们单位由我们支付,请问怎么做账
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:2022 11/21 11:21
你好,你给对方开的是劳务派遣的发票吗?如果是的话做这个
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税)
2、支付工资、社保费及公积金
借:应付职工薪酬——工资
——社保费及公积金
贷:银行存款
应交税费——应交个人所得税
其他应付款——社保费及公积金(个人部分)
3、结转工资
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬——工资
——社保费及公积金
4、差额减除
借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税)
贷:主营业务成本
2022 11/21 11:40
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