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#实务#
老师 公司本部人员派遣到其他公司,工资及社保都是由其他公司支付,但是打到我们单位由我们支付,请问怎么做账
84785034 | 提问时间:2022 11/21 11:21
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你给对方开的是劳务派遣的发票吗?如果是的话做这个 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本
2022 11/21 11:40
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