开出的红字发票3联一起入账吗?怎么做分录?
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84785008 | 提问时间:2017 07/04 15:39
您好,不能3联一起入账的,如果是当月应该作废的发票,当月红冲的,可以不用做账了。如果是上月应该作废的,本月红冲的,只用记账联做凭证即可。分录,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2017 07/04 15:43
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