a老师您好,麻烦请教一下a公司9月份签订购货合同,含税金额113万,入账时做为暂估成本入账,借库存商品113万贷应付账款113万,11月份收到增值税进项发票113万,(金额100万,税额13万),11月份冲减9月份暂估成本该如何调账?
问题已解决
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#实务#
84784948 | 提问时间:2022 11/15 14:33
借:库存商品-13
借:应交税费-增值税-进项13
2022 11/15 14:35
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