你好,上月认证进项发票,进项税额多了4000,留到这个月抵扣,如何做账
问题已解决
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#实务#
84784961 | 提问时间:2022 11/14 15:37
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-增值税-进项
借:应交税费-增值税-销项
贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反
借:应交税费-未交增值税
贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022 11/14 15:38
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