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老师,涉及应付职工薪酬科目的,不是应该先做计提的分录,再做发放的分录吗?为什么这笔账务处理,是把计提的放在发放的后面来做呢?
84784987 | 提问时间:2022 11/13 15:19
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
而正常是先做计提,在做发放,你这里先把发放做了,再做的具体,但是他坐在一笔分录里面的,这个是同时做的,也不影响最后的金额。
2022 11/13 15:19
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