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#实务#
(4)购入丙材料一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税进项税额8000元,材料验收入库。同日企业开出并承兑面值为58000元、期限三个月的商业汇票一张,抵付货款。(5)购入乙材料2000千克,单价30元,运杂费500元,增值税进项税额9600元,验收入库时发现损耗20千克,经查系运输途中合理损耗,款项未付。(6)用银行存款10000元预付胜利工厂订购价材料款。(7)以前已预付货款的丙材料本月到货,增值税专用发票注明价款70000元,增值税进项税额11200元,原预付款80000元,不足款项通过银行付清,丙材料验收入库。(8)根据发出材料汇总表,本月共领用材料80000元,其中生产A产品耗用40000元,生产B产品耗用30000元,生产车间一般耗用5000元,管理部门耗用2000元,销售部门领用1000元,在建工程领用2000元。要求根据上述业务编制会计分录。
84785034 | 提问时间:2022 11/11 15:13
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 (4)购入丙材料一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税进项税额8000元,材料验收入库。同日企业开出并承兑面值为58000元、期限三个月的商业汇票一张,抵付货款。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据 (5)购入乙材料2000千克,单价30元,运杂费500元,增值税进项税额9600元,验收入库时发现损耗20千克,经查系运输途中合理损耗,款项未付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (6)用银行存款10000元预付胜利工厂订购价材料款。 借:预付账款,贷:银行存款 (7)以前已预付货款的丙材料本月到货,增值税专用发票注明价款70000元,增值税进项税额11200元,原预付款80000元,不足款项通过银行付清,丙材料验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷 :预付账款 借:预付账款,贷:银行存款 (8)根据发出材料汇总表,本月共领用材料80000元,其中生产A产品耗用40000元,生产B产品耗用30000元,生产车间一般耗用5000元,管理部门耗用2000元,销售部门领用1000元,在建工程领用2000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,在建工程,贷:原材料 
2022 11/11 15:14
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