关于增值税申报表问题。9月开发票开错了税率,应该开3%税率票开成5%,在10月申报时按5%申报纳税了。在10月红冲这张票重新开,在申报10月增值税时,如何申报调整这个税率,表一表三里系统带出这个负数。
问题已解决
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#实务#
84784991 | 提问时间:2022 11/07 16:27
你好; 你到时 申报在5%部分去红冲报税; 你之前报 的5%栏次你可以报送吗? 你有5%的业务不
2022 11/07 16:29
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