老师,公司公对公付材料款,给对方多付了1000元,按正常应该把这1000元在退到公户,对方公司把这1000元退到个人卡了,个人又把这个钱付其他零星采购了,财务改怎么做这笔业务?
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#建筑#
84784997 | 提问时间:2022 10/31 10:23
您好,咱们付款的时候是挂到哪一个往来科目里啦?然后收到这个零星采购的话,应该有对应的发票,我们拿着这个发票来做费用或成本冲减,当时那个往来科目就可以。
2022 10/31 10:24
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