老师,你好。我们项目在外地,现在要去项目所在地预交增值税2%。我们是不是按不含税开票金额的2%来预交增值税?是不是只有简易计税项目才可以按照分包单位的开票金额,进行开票金额的抵减。也就是说简易计税的情况下,开票金额为103万元。收到劳务分包20W,是不是可以按照83W来计算应预交的增值税(预交税款83W/1.03*0.03=2.4174W)
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#建筑#
84784959 | 提问时间:2022 10/27 11:06
同学你好
对的
按照不含税的收入计算预缴的2%
2022 10/27 11:11
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