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#实务#
老师这个是这样的,就是我们这个集团给下边儿一个科技子公司,就是给他之前是把从那个分公司收上来的一些资产直接投给他了里边儿有存货,还有什么材料儿什么的,然后跟那个子公司,就是挂了一个长期应收子公司那边儿挂了一个长期应付集团,但是这个东西一直一直是在子公司。但是这个东西一直没做评估,然后六月份的时候子公司去那个工商做做那个,工商变更,然后那边儿让做评估,现在就做了评估了,然后,因为现在就是账面儿上就是集团和子公司分别挂了长期应收和长期应付款两种,然后,就是按照那个净值挂的。然后现在就是那个评估公司给评估之后,又有一部分增值,除了那个净值还有一部分增值,现在就是集团和子公司那边儿,就是分别怎么做账务处理这块儿我有点儿不太明白,你帮我看一下。
84785038 | 提问时间:2022 10/23 19:56
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,这个增值可以算集团的,按增值额集团做账,借,长期应收款,贷,资本公积。子公司做,借,原材料等科目,贷,长期应付款。 这个增值也可以算子公司的,集团就不用做账了,子公司做账,借,原材料等科目,贷,资本公积。
2022 10/23 21:03
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