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二季度开普票5%,免税票,专票3%、专票5%,还有未开票,合计金额47万(专票合计20万),请问这种情况怎么申报增值税?
84785011 | 提问时间:2022 10/14 08:46
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,3%专票在第一行和第二行里面填写 5%的专票在第四行和第五行填写 无票和免税的普通发票在第12栏里面填写 然后去填写减免明细表,这里填写的是无票和免票的。
2022 10/14 08:50
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