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#实务#
老师,你看我这个分录对吗?老板收到3—8月午托管费,三月做账:借其他应收款三万贷预收账款三万。借预收账款6000贷主营业务收入5850,应交税费应交增值税185。发工资时借管理费用工资6000贷应付职工薪酬~工资6000,发工资时,借应付职工薪酬~工资6000,贷其他应收款6000,结转时借本年利润6000贷管理费用工资6000。借利润分配未分配利润6000贷本年利润6000
84785025 | 提问时间:2022 10/13 16:20
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问只有主营业务收入 没有主营业务成本吗
2022 10/13 16:21
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