问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,你好!我之前在别的公司一般每月销项与进项能配比抵完,不会多出,也就是当月入库当月结转成本。我现的公司一般每月抵完还有多出一些进项,多出的进项我没做账,留到下个月抵扣再做,也相当于当月抵扣的进项,当月做为入库材料,当月结转成本,材料结存余额就没多少,但实际是有些进项还没入账,可以这么做吗
84784995 | 提问时间:2022 10/12 22:19
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可以按您说的这样处理
2022 10/12 22:20
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取