老师,您可以跟我说下,建筑行业,有异地工程项目预缴这种。涉及到预缴的,进项税额留底这种,进项,销项,转出未交增值税,这种,一整个涉税分录流程,做账分录,告诉我一下吗?我现在思路是混乱的,不知道先怎么做,后怎么做,预缴税款抵扣怎么做。
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784987 | 提问时间:2022 10/11 15:58
您好:
预缴税款时:
借:应交税费-预交增值税
贷:银行存款
与客户结算时:
借:应收账款
贷:合同结算-价款结算
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
与供应商结算时:
借:原材料等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等
月末计算应该缴纳的增值税:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
预交抵扣未交:
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-预交增值税
2022 10/11 16:08
相关问答
查看更多最新问答
查看更多