公司6月预付了一笔一年的服务费5万 7月收到专票 然后认证抵扣了 费用怎么分摊 账务具体怎么处理呀
问题已解决
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84784961 | 提问时间:2022 10/11 08:31
你好
6月预付了一笔一年的服务费5万,借:预付账款,贷:银行存款
7月收到专票 然后认证抵扣了,借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
然后按月平均摊销,借:管理费用,贷:长期待摊费用
2022 10/11 08:31
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