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#实务#
老师好,我们有个员工提成是拿发票过来我们这边才给他打提成的。。。走报销形式的,那么现在发9月提成了,他给我一堆都是10月的发票,我这边要咋入啊,打款的时候还能备注是报销款吗
84784970 | 提问时间:2022 10/10 17:12
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你在十月份直接做费用就可以了,根据发票上面的内容来做。
2022 10/10 17:14
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