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#实务#
老师您好同一家单位挂了两个往来科目,我现在要怎么抵消啊?应付账款余额是67万,预付账款余额是75 万,分录要怎么做啊?
84784950 | 提问时间:2022 10/10 16:19
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,根据你的描述,抵消分录是 借:应付账款 67万 贷:预付账款  67万
2022 10/10 16:20
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