8月份做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 贷:应交税费-待认证进项税额,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做,
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问题已解决
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84784964 | 提问时间:2022 10/07 18:25
你好,你这个分录做错了,应该是借长期待摊费用贷应付账款,然后发票到了之后借应付账款
贷长期待摊费用,
借长期待摊费用
应交税费、应交增值税进项
贷应付账款
2022 10/07 18:32
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