老师,我们是建筑公司,购进成本收到发票,借工程施工-A项目 贷应付账款-公司,假如1月销售发票100万如果对应的成本是80万,但是1月只有成本票20万,需要暂估60万,2月销售发票30万对应的是20万,我再100万确认收入的时候,就应该结转80万的成本,我暂估60 然后2月确认30万的收入结转20万的成本,我想问问暂估的分录,以及发票下个月回来了,怎么做?还有就是1月份暂估的项目,下个月成本票回来了,但是又没开销售发票,还需要反冲结转吗?
问题已解决
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#实务#
84784966 | 提问时间:2022 09/30 18:00
首先啊,暂估的话,如果说发票回来了,你就用相反的分录把账户充了,然后根据发票重新做账就行了。
2022 09/30 18:13
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