老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗?
还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
问题已解决
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84785039 | 提问时间:2022 09/30 16:27
不做进项税转出吗?那我红冲账了,那增值税那块,我之前已经抵扣了的,不需要做转出吗
2022 09/30 16:43
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