老师…购进的货物增值税专用发票,进项税不是在当月认证抵扣的情况下,应该记到哪个科目?该怎么处理呢?
直接先挂在“增值税—进项税”
还是再转到“应交税费—待认证进项税额”
问题已解决
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#实务#
84784950 | 提问时间:2022 09/30 14:55
你好,购进的货物增值税专用发票,进项税不是在当月认证抵扣的情况下,计入应交税费—应交增值税—待认证进项税额 核算
2022 09/30 14:56
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