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老师,3月做了应付暂估,5月来了发票是只冲应付暂估呢,还是冲3月凭证借:原材料,贷:应付账款暂估
84785002 | 提问时间:2022 09/29 11:51
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
把暂估的那笔分录红冲,再按发票入账。
2022 09/29 11:54
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