问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,3月做了应付暂估,5月来了发票是只冲应付暂估呢,还是冲3月凭证借:原材料,贷:应付账款暂估
84785002 | 提问时间:2022 09/29 11:51
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
把暂估的那笔分录红冲,再按发票入账。
2022 09/29 11:54
4条追问解答 查看全部
最新问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取