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#建筑#
公司7月份还没收到房租费(2022.6-2022.12)发票分录做的是:借:预付账款20 贷:银行存款20 现在8月份收到发票和摊销的时候,应该怎么做帐啊?
84785041 | 提问时间:2022 09/21 11:15
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
六月份到八月份的一次做借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷预付账款。
2022 09/21 11:17
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