请问我们是销售方,我们购买了原料又直接卖给客户,5月收到一笔货款,6月收齐货款尾款以应收账款做账,7月才开发票给客户。怎么做账
问题已解决
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84785000 | 提问时间:2022 09/03 17:27
你好
5月收到一笔货款
借:银行存款,贷:预收账款
6月收齐货款尾款
借:银行存款,贷:预收账款
7月才开发票给客户
借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2022 09/03 17:29
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