老师,年底,进项,销项怎么转平,怎么做分录
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
84784965 | 提问时间:2022 08/27 19:29
这个没有年底处理的概念,每个月都一样,属资产负债科目,1、计提时:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
2、下月交纳时:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 :
借:应交税费—应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
4、月末结转:
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022 08/27 19:32
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