问题详情
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
老师,年底,进项,销项怎么转平,怎么做分录
84784965 | 提问时间:2022 08/27 19:29
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
这个没有年底处理的概念,每个月都一样,属资产负债科目,1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022 08/27 19:32
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取