7月,我们的销售方给我司开了一张20万元的专票,我司实际支付了10万元,如何做账?
8月,销售方不给我司开票,我司支付了6万,如何做账?
9月,销售方不给我司开票,我司支付了4万,如何做账?
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问题已解决
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84784957 | 提问时间:2022 08/25 16:28
您好,7月借:原材料 20 贷:银行存款10 应付账款 10
8月借:应付账款 6 贷:银行存款 6
9月 借:应付账款 4 贷:银行存款 4
2022 08/25 16:29
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