上月有留抵是2万元,本上应交增值税是3万,这个我如何做分录
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间:2022 08/23 23:08
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 3
贷:应交税费-未交增值税3
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税3
贷:银行存款3
2022 08/23 23:13
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