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#实务#
老师好,我公司2021.9(去年)抵扣认证了一张白酒的发票,税额三千多,增值税已抵扣、申报,现在怎么更正做账?增值税如何更正?当时做到业务招待费里面了。
84785032 | 提问时间:2022 08/23 11:18
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,嗯,你再说一下,你的意思是你当时把这个进项税额抵扣了,本来是应该做到业务招待费,你不应该抵扣来,但是你抵扣如果这样的话,你直接在电子税务局里搜索更正,找到对应的表格进行更正就行 。然后咱想把这个转出的话,要写借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,因为跨年了。
2022 08/23 11:21
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