老师好,我公司2021.9(去年)抵扣认证了一张白酒的发票,税额三千多,增值税已抵扣、申报,现在怎么更正做账?增值税如何更正?当时做到业务招待费里面了。
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785032 | 提问时间:2022 08/23 11:18
你好,嗯,你再说一下,你的意思是你当时把这个进项税额抵扣了,本来是应该做到业务招待费,你不应该抵扣来,但是你抵扣如果这样的话,你直接在电子税务局里搜索更正,找到对应的表格进行更正就行
。然后咱想把这个转出的话,要写借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,因为跨年了。
2022 08/23 11:21
相关问答
查看更多最新问答
查看更多如何确定固定资产改良折旧的有效期限? 17小时前
归还欠款对企业利润表有何影响? 18小时前