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#实务#
东东老师,我们8月收到供应商印刷图书的公司给我们开592000的发票我们8月11号给他付款。我看图书今年4月份送到的,8月给他付款。我这次分录怎么做呢?4月图书入库。8月收到发票给对方付款
84785003 | 提问时间:2022 08/22 17:12
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你入库 的时候发票还没到 先暂估入库  借库存商品 贷应付账款暂估   等开来发票的时候把这笔暂估冲销了  再按照发票入账   借库存商品 贷应付账款  等你付款 的时候 借应付账款 贷银行存款
2022 08/22 17:14
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