我们上年度产生的留底税额,今年4月份申报表里做了个未开票税额,5月份申报表里又做了个红冲,但是4月和5月的凭证里都没有体现这个未开票收入,我们应该怎么调账呢
问题已解决
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#实务#
84785003 | 提问时间:2022 08/18 14:14
四月份借应收账款
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项,
五月份借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2022 08/18 14:16
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