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#实务#
客户买的家电2150六月已收取了货款,后期客户又转了3995过来开票开的3995,收了客户税金37退给客户3958请问如何做内账?
84784959 | 提问时间:2022 08/13 17:07
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!客户买的家电2150六月已收取了货款, 当时怎么做的账务处理?
2022 08/13 17:08
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