老师我做账的时候没有注意看,把专票费用,,当做普票做账了,也没有抵扣,这个月我是不是要把上月的做相反的分录,然后做正确的,然后进项本月在抵扣呀
问题已解决
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84784965 | 提问时间:2022 08/12 15:54
把进项调整出来就行了,然后认证。借进项税额,贷费用。
2022 08/12 15:57
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