请问老师,上月销项税额1000元,进项税额950元,加计抵减95元,实际上月加计抵减50元,留45元下月抵减,上月结转增值税分录怎么做呢?
问题已解决
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#实务#
84785042 | 提问时间:2022 08/12 09:52
借应交税费应交增值税销项1000,
贷应交税费、应交增值税进项950
应交税费、应交增值税转出未交增值税50
借应交税费应交增值税转出未交增值税,50
贷应交税费未交增值税50
增值税加计扣除的借应交税费增值税加计扣除
贷营业外收入95
借应交税费,未交增值税50,
贷应交税费,增值税加计扣除50
2022 08/12 10:26
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