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#实务#
请问老师,上月销项税额1000元,进项税额950元,加计抵减95元,实际上月加计抵减50元,留45元下月抵减,上月结转增值税分录怎么做呢?
84785042 | 提问时间:2022 08/12 09:52
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项1000, 贷应交税费、应交增值税进项950 应交税费、应交增值税转出未交增值税50 借应交税费应交增值税转出未交增值税,50 贷应交税费未交增值税50 增值税加计扣除的借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入95 借应交税费,未交增值税50, 贷应交税费,增值税加计扣除50
2022 08/12 10:26
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