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#建筑#
你好,老师,我们是干工程的,机械、材料做账的时候都按含税价计入成本了,开票的时候,把进项票交给被**单位,抵扣完后算出剩余应交税费,把税款转给被**单位就行了,像这种情况,内账应该怎么做会计分录呢?
84784984 | 提问时间:2022 08/10 14:52
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那你内部账务处理就比较简单了,内部账务处理就按照你实际的收入去去收入就行了,完了照你实际发生的成本放成本收取的**费,这些也是属于你的费用。
2022 08/10 14:54
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