老师,你好,我们是小规模纳税人,6月份我们收到了一笔工程款,当时客户是不需要发票,我就在增值税报表确认了未开票收入,收入确认了,银行存款也收到了。现在8月份客户又要开发票了。我该怎么账务处理?
问题已解决
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#建筑#
84784955 | 提问时间:2022 08/09 17:53
账务就是这样处理的
借:主营业务收入 贷方负数
贷:主营业务收入 贷方正数
2022 08/09 17:55
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