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#建筑#
老师你好!跨年专票冲红要怎么账务处理!
84785025 | 提问时间:2022 08/01 09:59
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们单位是销售方的吗?如果是的话, 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数。
2022 08/01 10:01
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