老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下
借:其他应收款-张三2000
贷:银行存款2000
借:管理费用-2000
贷:其他应收款-张三2000
这样做分录对吧。
第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下
借:管理费用/快递费1000
应交税费/进项税额94
贷:应付账款/顺丰速运公司
借:应付账款/预付账款
贷:银行存款
这分录没问题吧。
或是直接做
借:管理费用快递费,
贷:银行存款。对吗
问题已解决
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#实务#
84785003 | 提问时间:2022 07/23 07:30
你好,你的两个分录都是对的,没问题
2022 07/23 07:38
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