你好老师,我是建筑企业,我这个月开票,然后没有成本,发票需要暂估,等到收到发票的时候进项税怎么做呢
问题已解决
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#建筑#
84784960 | 提问时间:2022 07/22 15:39
同学你好
暂估的时候不用暂估进项
只暂估成本
收到发票的时候先红冲暂估的成本
然后按照发票金额再做分录
进项单独做就可以
2022 07/22 15:40
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