老师,请问就是应交税费_应交增值税_已交税金这个科目是用于当月缴纳当月的增值税使用的吧,我看之前的会计就是没有通过转出未交增值税及应交税费_未交增值税结转,只有在每月支付支付增值税时通过应交税费_应交增值税_已交税金来记账,在年末的时候统一把这些税费科目结平,这样做账有什么问题吗,需要调整吗
问题已解决
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#实务#
84785006 | 提问时间:2022 07/20 14:50
你好; 1. 是的。 当月缴纳当月 用这个科目的 2. 你现在是主要 什么问题的 ; 好判断的
2022 07/20 14:50
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