冲之前暂估的,然后再做发票的,之前暂估的成本重新结转。
老师,这个月已经申报了,你的意思是下个月把暂估的成本冲销了,然后做发票的,还是这个月做呀,因为我这个月暂估的成本导致我6月的库存商品是负数了呢老师,这个要怎么处理呢
问题已解决
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#实务#
84785015 | 提问时间:2022 07/19 15:34
1.暂估要根供应商的送货单上的数量和单价暂估。
2.在收到发票的当月才冲暂估,没收到发票就不冲
2022 07/19 15:42
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