我们是商贸企业,现在有一个问题,商品采购我们是按照订单书入库的,发票是后面开,比如六月份收到销售方开的174440元的发票(金额154371.69元,税20068.31),这个金额在2月份已经按照订单书含税入库了,现在收到发票怎么账务处理呢
问题已解决
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#实务#
84785009 | 提问时间:2022 07/13 16:36
同学你好
收发票之后冲减之前的
然后按照发票金额再做
2022 07/13 16:38
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