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公司为员工支付的工作餐;借:应付职工薪酬-职工福利,贷现金 , 月底再做一笔结转:借管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬,这样做分录对吗?
84784995 | 提问时间:2017 06/01 14:35
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
你好,公司为员工支付的工作餐;借:应付职工薪酬-职工福利,贷现金 , 月底再做一笔结转:借管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬 可以 的
2017 06/01 14:36
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