本期销项税额是16000,认证了进项3700,上期留底5000,请问老师,怎么增值税怎么做账?需要用到结转“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”至“未交增值税”科目
问题已解决
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#初级职称#
84784998 | 提问时间:2022 07/12 09:41
同学你好
上期留底5000——这个金额应是在应交税费一应增一进项税额明细中,加上本月认证的3700,那么进项税应是8700
借,应交税费一应增一销项16000
贷,应交税费一应增一进项8700
贷,应交税费一应增一转出未交增值税7300
借,应交税费一应增一转出未交增值税7300
贷,应交税费一未交增值税7300
2022 07/12 09:43
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