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#建筑#
老师,去年做了工资表,今年5月份又收到发票,我账应该怎么做,汇算清缴怎么改
84784949 | 提问时间:2022 07/12 09:30
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
没有发票的时候,暂估 有发票的时候,把帐估红冲按发票入账。
2022 07/12 09:32
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