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#实务#
6月份的货款但是那会发票还没到,因为我们是小规模,所以开过来的发票和6月份的账没有差,那我可不可以直接把7月份开的发票贴在6月份的凭证里面?6月份的账务处理也不需要做什么对吧?
84785008 | 提问时间:2022 07/11 18:07
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,最好不要这么做,你现在在七月份红冲,六月份暂估,然后再做发票的。
2022 07/11 18:19
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