问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
3月的113.21元已经留底退税了,113.21元打到公司公户了。税管员现在说进项税额可以加计抵减10%,113.21元要怎么弄?剩下的1888.57元还在,这个月开票到时候要抵扣,那我要怎么申报增值税呢?表格要怎么填才对?
84784962 | 提问时间:2022 07/08 15:58
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录: 借:银行存款 贷:应交税费--未交增值税
2022 07/08 17:12
12条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取