3月的113.21元已经留底退税了,113.21元打到公司公户了。税管员现在说进项税额可以加计抵减10%,113.21元要怎么弄?剩下的1888.57元还在,这个月开票到时候要抵扣,那我要怎么申报增值税呢?表格要怎么填才对?
问题已解决
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#建筑#
84784962 | 提问时间:2022 07/08 15:58
你好,借:银行存款
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录:
借:银行存款
贷:应交税费--未交增值税
2022 07/08 17:12
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